O comércio eletrônico transfronteiriço tem a maior complexidade fiscal por dólar. Nós a domamos.
A Shopify e a Amazon não te avisam quando você ativou o nexo de imposto sobre vendas em uma dúzia de estados ou disparou uma declaração por propriedade estrangeira. Damos aos vendedores online uma única equipe para o imposto sobre vendas multiestadual, uma contabilidade limpa das plataformas e o compliance internacional — por um único honorário mensal.
Se habla Español · Se fala Português. Contratações de honorário fixo — você sempre sabe o preço antes de o trabalho começar.
A responsabilidade se acumula em silêncio — até que deixa de se acumular
O comércio eletrônico empilha o nexo estadual, a contabilidade de estoque e as regras de propriedade internacional uma sobre a outra. A maioria dos contadores generalistas vê apenas uma camada.
Nexo de imposto sobre vendas que você não sabia que tinha
Atinja o limite de vendas de um estado — ou armazene estoque em um galpão da Amazon ali — e você deverá imposto sobre vendas, registro e declarações. O imposto atrasado não cobrado sai do seu bolso, não do dos seus clientes.
Os pagamentos das plataformas não são a sua receita
Shopify, Amazon e Stripe descontam comissões, reembolsos e reservas antes de te pagar. Uma contabilidade baseada nos depósitos está errada — e uma contabilidade malfeita significa impostos mal calculados.
Fundador estrangeiro? Adicione uma segunda camada inteira
Se a loja é de capital estrangeiro, o Formulário 5472, os preços entre empresas sobre o estoque e a propriedade intelectual, e as declarações corporativas nos EUA se aplicam todos por cima do emaranhado estadual.
Para vendedores online que operam entre estados — e fronteiras
Seja um fundador estrangeiro que vende para os EUA ou um vendedor americano com armazenagem e fornecedores no exterior, a complexidade é a mesma: alta.
Conte-nos sua situação- Que vende na Shopify, Amazon ou vários canais ao mesmo tempo
- Que ativa o nexo de imposto sobre vendas em vários estados (ou não sabe se ativou)
- Uma LLC ou corporação de capital estrangeiro que vende para o mercado dos EUA
- Que mantém estoque que precisa de um custo de vendas (COGS) e de um corte contábil adequados
- Que paga ou cobra de uma empresa relacionada no exterior por bens ou propriedade intelectual
- Que se afoga em relatórios de plataformas que não conciliam com o seu banco
Um único honorário mensal para todo o conjunto
Contabilidade com integrações de plataformas, imposto sobre vendas multiestadual e declarações internacionais — tudo agrupado. A maioria das lojas em crescimento escolhe Crescimento.
E-com Inicial
- Contabilidade com sincronização A2X / Synder / Shopify (até 1,000 transações/mês)
- Declarações de imposto sobre vendas em até 5 estados
- Formulário 1120 + 5472 se for de capital estrangeiro
- Declaração estadual de franquia/anual — um estado incluído (relatório de franquia do Texas, ou o equivalente do seu estado)
- Atualização anual do nexo
- Ligação trimestral
E-com Crescimento
- Tudo do Inicial, mais:
- Contabilidade multicanal (até 3 plataformas, 2,000 transações)
- Imposto sobre vendas em até 12 estados
- Contabilidade de estoque / conciliação de COGS
- Método e acordos de preços de transferência — 2 tipos de transação
- Painel de KPIs mensal
- Estudo de nexo anual + divulgação voluntária se necessário
E-com Estratégico
- Tudo do Crescimento, mais:
- Imposto sobre vendas em até 25 estados
- Camada de CFO Fracionado (fluxo de caixa, AOV/CAC, pista de caixa)
- Até 5 plataformas / multimoeda
- Método e acordos de preços de transferência — até 4 tipos de transação
- Otimização do nexo + supervisão da implementação de Avalara/TaxJar
Os honorários são pontos de partida conforme o volume de transações, os canais e os estados. A configuração inclui o seu estudo de nexo inicial e os registros indicados. O IVA da UE, as tarifas/alfândega e os estudos de classificação de produtos são encaminhados a especialistas.
Ainda não está pronto para uma contratação completa?
Comece com uma Sessão de Orientação de 60 minutos — seus caminhos realistas, sua lista exata de declarações e prazos, e um resumo escrito de uma página. $750 fixo, creditado integralmente em qualquer contratação dentro de 60 dias.
Imposto sobre vendas, contabilidade e internacional — sob um único teto
A maioria dos vendedores improvisa juntando um contador, um aplicativo de imposto sobre vendas e um preparador de impostos que nunca se comunicam entre si. Substituímos os três por uma única equipe especializada.
Da primeira ligação até tudo entregue e resolvido
Sem surpresas, sem desvios de escopo, sem jargão. Apenas um caminho claro e um honorário fixo.
Sessão de estratégia gratuita
Mapeamos seus canais, estados e estrutura de propriedade para encontrar a exposição real.
Carta de contratação
Um honorário fixo mensal e um escopo claro, por escrito, antes de começar.
Conectar e organizar
Integramos suas plataformas e deixamos a contabilidade conciliada e correta.
Operar e otimizar
Declarações contínuas, painéis e gestão do nexo — no piloto automático para você.
Impostos do comércio eletrônico internacional, respondido
Como sei se devo imposto sobre vendas em um estado onde nunca estive?
As regras de nexo econômico significam que ultrapassar o limite de vendas ou de transações de um estado cria uma obrigação de declarar — e armazenar estoque em um estado (comum com o Amazon FBA) pode criá-la instantaneamente. Um estudo de nexo, incluído nos nossos pacotes, diz exatamente onde você se encontra.
Por que não posso simplesmente usar os meus relatórios da Shopify ou da Amazon para a contabilidade?
Porque esses pagamentos são líquidos de comissões da plataforma, reembolsos, chargebacks e reservas. Registrar o depósito como receita subestima as suas vendas e declara errado o seu imposto. Usamos integrações adequadas (A2X, Synder) para registrar as vendas brutas e conciliar corretamente.
Sou um fundador estrangeiro com uma loja em uma LLC dos EUA. O que é diferente para mim?
Muita coisa. Além do imposto sobre vendas, é provável que você tenha o Formulário 5472, uma declaração corporativa nos EUA e preços entre empresas sobre o estoque ou a propriedade intelectual comprados da sua entidade no país de origem. Tudo isso está integrado nos nossos pacotes de comércio eletrônico de capital estrangeiro.
Vocês conseguem corrigir o imposto sobre vendas atrasado que eu deveria ter cobrado?
Muitas vezes sim — por meio de acordos de divulgação voluntária que podem limitar os períodos de revisão retroativa e perdoar multas. Avaliamos isso como parte dos níveis Crescimento e Estratégico e coordenamos a regularização.
Vocês cuidam do IVA da UE ou das tarifas alfandegárias?
Esses ficam fora dos impostos dos EUA e os encaminhamos a parceiros especialistas, enquanto nós continuamos sendo a sua referência em tudo do lado americano. Diremos claramente onde termina o nosso escopo.
Vocês só trabalham com empresas no Texas?
Não. As declarações federais internacionais — Formulários 5472, 5471, 1120-F, retenção FIRPTA — não têm fronteira estadual, e atendemos empresas de capital estrangeiro nos 50 estados. Temos sede em Houston, um dos maiores centros de negócios internacionais dos EUA, e preparamos as declarações estaduais para o estado em que a sua entidade estiver (os relatórios de franquia do Texas estão incluídos para entidades do Texas).
Tenha os seus impostos de comércio eletrônico sob controle antes que eles controlem você
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