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Comercio Electrónico Internacional

El comercio electrónico transfronterizo tiene la mayor complejidad fiscal por dólar. Nosotros la domamos.

Shopify y Amazon no le avisan cuando ha activado el nexo de impuesto sobre ventas en una docena de estados o ha desencadenado una declaración por propiedad extranjera. Les damos a los vendedores en línea un solo equipo para el impuesto sobre ventas multiestatal, una contabilidad limpia de las plataformas y el cumplimiento internacional — por un solo honorario mensual.

Dirigida por un CPA, con licencia en EE.UU. desde 2013 Experiencia fiscal internacional en una empresa Fortune 500 Con sede en Houston, atendiendo EE.UU. y el extranjero

Se habla Español  ·  Se fala Português. Contrataciones de honorario fijo — usted siempre conoce el precio antes de que empiece el trabajo.

Por qué los vendedores salen perjudicados

La responsabilidad se acumula en silencio — hasta que deja de hacerlo

El comercio electrónico apila el nexo estatal, la contabilidad de inventario y las reglas de propiedad internacional una sobre otra. La mayoría de los contadores generalistas ven solo una capa.

01

Nexo de impuesto sobre ventas que no sabía que tenía

Alcance el umbral de ventas de un estado — o almacene inventario en un almacén de Amazon allí — y deberá impuesto sobre ventas, registro y declaraciones. El impuesto atrasado no cobrado sale de su bolsillo, no del de sus clientes.

02

Los pagos de las plataformas no son sus ingresos

Shopify, Amazon y Stripe descuentan comisiones, reembolsos y reservas antes de pagarle. Una contabilidad basada en los depósitos está mal — y una contabilidad mal hecha significa impuestos mal calculados.

03

¿Fundador extranjero? Agregue toda una segunda capa

Si la tienda es de capital extranjero, el Formulario 5472, los precios entre compañías sobre el inventario y la propiedad intelectual, y las declaraciones corporativas en EE.UU. aplican todos encima del enredo estatal.

¿Es usted?

Para vendedores en línea que operan entre estados — y fronteras

Ya sea un fundador extranjero que vende hacia EE.UU. o un vendedor estadounidense con almacenamiento y proveedores en el extranjero, la complejidad es la misma: alta.

Cuéntenos su situación
  • Que vende en Shopify, Amazon o varios canales a la vez
  • Que activa el nexo de impuesto sobre ventas en varios estados (o no sabe si lo ha hecho)
  • Una LLC o corporación de capital extranjero que vende al mercado de EE.UU.
  • Que mantiene inventario que necesita un costo de ventas (COGS) y un corte contable adecuados
  • Que paga o cobra a una empresa relacionada en el extranjero por bienes o propiedad intelectual
  • Que se ahoga en reportes de plataformas que no concilian con su banco
Precios transparentes y de honorario fijo

Un solo honorario mensual para todo el conjunto

Contabilidad con integraciones de plataformas, impuesto sobre ventas multiestatal y declaraciones internacionales — todo agrupado. La mayoría de las tiendas en crecimiento eligen Crecimiento.

E-com Inicial

Una sola plataforma, menos de $1M en ingresos, nexo en 3–5 estados, estructura simple.
$1,650/mes
Facturado mensualmente · cancele con 30 días de aviso · $2,250 de configuración (incl. estudio de nexo + registro en 5 estados)
  • Contabilidad con sincronización A2X / Synder / Shopify (hasta 400 transacciones/mes (401–1,000: +$500/mes))
  • Declaraciones de impuesto sobre ventas en hasta 5 estados
  • Formulario 1120 + 5472 si es de capital extranjero
  • Declaración estatal de franquicia/anual — un estado incluido (informe de franquicia de Texas, o el equivalente de su estado)
  • Actualización anual del nexo
  • Llamada trimestral
Comience con este plan
Más popular

E-com Crecimiento

Multicanal, ingresos en escalamiento, mayor huella de nexo, contabilidad de inventario.
$3,250/mes
Facturado mensualmente · cancele con 30 días de aviso · $4,500 de configuración
  • Todo lo de Inicial, más:
  • Contabilidad multicanal (hasta 3 plataformas, 2,000 transacciones)
  • Impuesto sobre ventas en hasta 12 estados
  • Contabilidad de inventario / conciliación de COGS
  • Método y acuerdos de precios de transferencia — 2 tipos de transacción
  • Tablero de KPI mensual
  • Estudio de nexo anual + divulgación voluntaria si se necesita
Comience con este plan

E-com Estratégico

Vendedor multicanal de alto volumen con amplio nexo y necesidades a nivel de CFO.
$5,750/mes
Facturado mensualmente · cancele con 30 días de aviso · $7,500 de configuración
  • Todo lo de Crecimiento, más:
  • Impuesto sobre ventas en hasta 25 estados
  • Capa de CFO Fraccional (flujo de caja, AOV/CAC, pista de efectivo)
  • Hasta 5 plataformas / multimoneda
  • Método y acuerdos de precios de transferencia — hasta 4 tipos de transacción
  • Optimización del nexo + supervisión de la implementación de Avalara/TaxJar
Comience con este plan
¿Aún no sabe dónde debe impuesto sobre ventas? Comience con un estudio de nexo independiente — desde $1,500 para tres estados o menos, escalando para huellas de comercio electrónico más grandes. Es la forma más rápida de dimensionar su exposición antes de comprometerse con un plan.

Los honorarios son puntos de partida según el volumen de transacciones, los canales y los estados. La configuración incluye su estudio de nexo inicial y los registros indicados. El IVA de la UE, los aranceles/aduanas y los estudios de clasificación de productos se derivan a especialistas.

¿Aún no está listo para una contratación completa?

Comience con una Sesión de Orientación de 60 minutos — sus caminos realistas, su lista exacta de declaraciones y plazos, y un resumen escrito de una página. $750 fijo, acreditado en su totalidad a cualquier contratación dentro de 60 días.

Reserve una sesión — $750
¿Por qué Delancy CPA?

Impuesto sobre ventas, contabilidad e internacional — bajo un solo techo

La mayoría de los vendedores improvisan juntando un contador, una aplicación de impuesto sobre ventas y un preparador de impuestos que nunca se comunican entre sí. Reemplazamos los tres con un solo equipo especializado.

MultiNexo y declaración de impuesto sobre ventas multiestatal
SyncIntegraciones con A2X, Synder, Shopify y Amazon
5472Declaraciones por propiedad extranjera gestionadas internamente
HoustonEquipo con sede en EE.UU., atendiendo a vendedores en todo el mundo
Nuestro proceso sencillo

De la primera llamada a todo presentado y resuelto

Sin sorpresas, sin desviaciones de alcance, sin jerga. Solo un camino claro y un honorario fijo.

1

Sesión de estrategia gratuita

Mapeamos sus canales, estados y estructura de propiedad para encontrar la exposición real.

2

Carta de contratación

Un honorario fijo mensual y un alcance claro, por escrito, antes de comenzar.

3

Conectar y ordenar

Integramos sus plataformas y dejamos la contabilidad conciliada y correcta.

4

Operar y optimizar

Declaraciones continuas, tableros y gestión del nexo — en piloto automático para usted.

Preguntas, respondidas

Impuestos del comercio electrónico internacional, respondido

¿Cómo sé si debo impuesto sobre ventas en un estado donde nunca he estado?

Las reglas de nexo económico significan que superar el umbral de ventas o de transacciones de un estado crea una obligación de declarar — y almacenar inventario en un estado (común con Amazon FBA) puede crearla al instante. Un estudio de nexo, incluido en nuestros paquetes, le dice exactamente dónde se encuentra.

¿Por qué no puedo simplemente usar mis reportes de Shopify o Amazon para la contabilidad?

Porque esos pagos son netos de comisiones de la plataforma, reembolsos, contracargos y reservas. Registrar el depósito como ingreso subestima sus ventas y declara mal su impuesto. Usamos integraciones adecuadas (A2X, Synder) para registrar las ventas brutas y conciliar correctamente.

Soy un fundador extranjero con una tienda en una LLC de EE.UU. ¿Qué es diferente para mí?

Mucho. Además del impuesto sobre ventas, es probable que tenga el Formulario 5472, una declaración corporativa en EE.UU. y precios entre compañías sobre el inventario o la propiedad intelectual comprados a su entidad en su país de origen. Todo eso está integrado en nuestros paquetes de comercio electrónico de capital extranjero.

¿Pueden corregir el impuesto sobre ventas atrasado que debí haber cobrado?

A menudo sí — mediante acuerdos de divulgación voluntaria que pueden limitar los períodos de revisión retroactiva y condonar multas. Evaluamos esto como parte de los niveles Crecimiento y Estratégico y coordinamos la regularización.

¿Manejan el IVA de la UE o los aranceles aduaneros?

Esos quedan fuera de los impuestos de EE.UU. y los derivamos a socios especialistas, mientras nosotros seguimos siendo su referente en todo lo del lado estadounidense. Le diremos claramente dónde termina nuestro alcance.

¿Solo trabajan con empresas en Texas?

No. Las declaraciones federales internacionales — Formularios 5472, 5471, 1120-F, retención FIRPTA — no tienen frontera estatal, y atendemos a empresas de capital extranjero en los 50 estados. Tenemos sede en Houston, uno de los mayores centros de negocios internacionales de EE.UU., y preparamos las declaraciones estatales para el estado en el que esté su entidad (los informes de franquicia de Texas se incluyen para entidades de Texas).

Tenga sus impuestos de comercio electrónico bajo control antes de que ellos lo controlen a usted

Solicite una sesión de estrategia gratuita. Mapearemos su nexo y su estructura de propiedad, señalaremos su exposición y cotizaremos un honorario fijo mensual.

¿Prefiere hablar ahora? Llame al 832-304-4545  ·  WhatsApp (713) 894-1126  ·  info@DelancyCPA.com